我是建筑公司,我们有一个老项目,简易征收,张三挂靠的我,我给房产公司开了1000万的发票,给张三付了八百万,我收了200万管理费,我需要怎么计算增值税,差额征税么,张三还要对我开800万的发票么
陈老师
于2016-06-16 17:56 发布 825次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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简易征收,你们开票1000万,按照1000万缴纳增值税。
2016-06-19 19:15:37
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你好,这种情况是可以差额征税的,详细操作建议咨询所属税务局
2016-06-16 17:51:47
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是的。
2017-08-11 18:02:26
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您好,建筑行业的差额征收增值税,签订合同后可以到税务局申请执行。和简易征收增值税区别就是差额征收是新项目,简易征收是老项目,老项目可以使用简易征收增值税,增值税发票可以开具10%得是差额征收增值税。
2019-02-20 22:33:45
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你好,差额是一般人有分包在异地预缴缴纳。简易计税:清包工,甲供材,老项目(2016年4月30以前项目)
2020-08-03 08:36:08
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