- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,借: 预付账款 贷:银行存款
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:预付账款
后面按月分摊
2020-06-17 10:40:15
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你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
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收到发票借管理费用负数贷预付负数
借管理费用贷预付
现在不用待摊费用了
2020-07-30 23:49:52
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看一下你们全年的房租合同,每年的房租费究竟付多少?
2017-06-20 14:35:04
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借预付账款 贷银行 按月摊销 借管理费用 贷预付账款
2017-02-07 08:57:15
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