老师,问一下年终奖金算不算年收入不超过12万元的 问
若选择并入,算在12万元的范围 答
老师好 我问下etax@sh3报税软件停止使用了吗,现在 问
是,现在只在电子税务局报税 答
老师,电脑入了固定资产,现在坏了怎么报废呀,需要什 问
使用部门申请,领导审批,拍照作为附件 答
你好老师,这个收入是不是应该返给业主.我们物业 问
小区内公共区域属于全体业主共有,物业在公共区域的停车位收入一般应归全体业主所有。 如果物业服务合同有规定,按合同执行,比如用于补充专项维修资金或改善公共设施等。若物业没有得到业主大会或业委会授权,或违反合同约定将其算作自身收入是不合理的,业主有权要求物业合理处置这部分收入 答
老师你好,我想问一下,工程物资转到某个项目工程施 问
工程物资转到某个项目工程施工,附上出库单或领用单 项目负责人签字确认更好 答
摊销房租怎么做分录啊?付房租时,借:预付账款 贷:银存摊销时:借管理费用_房租 贷:预付账款 发票来时,借管理费用_房租 应交税费_进项税贷什么呢?
答: 发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
老师,预付房租费和每月分摊房租费的分录可以这样写吗?付房租费时:借:预付账款—房租费(小王) 12000 贷:银行存款 12000摊销房租费时借:管理费用—房租费 1000 贷:预付账款—房租费(小王) 1000收到发票时:借:管理费用—房租费 -1000 贷:预付账款—房租费(小王) -1000借:待摊费用—房租费 12000 贷:预付账款—房租费(小王) 12000每月分摊时:借:管理费用—房租费 1000 贷:待摊费用—房租费 1000
答: 收到发票借管理费用负数贷预付负数 借管理费用贷预付 现在不用待摊费用了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,预付账款做待摊,借:预付账款 -房租贷:银行。拿到发票,借:预付帐款-房租,进项税。贷:预付账款-房租吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款-房租
答: 你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。