- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-06-17 12:47
你最终计入了费用,肯定是有发票的
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你最终计入了费用,肯定是有发票的
2020-06-17 12:47:44
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这个做收入,再做扶贫款的营业外支出处理。这个需要办理相关的手续。出库销售,以及作为扶贫款的手续
领导签字报销处理
2019-08-19 09:25:23
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月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-07-23 09:56:29
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借:管理费用(负值)-400借:应交税费--应交增值税(进项税额)400
2017-01-30 23:30:07
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借银存贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷库存商品
2019-03-08 16:06:26
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﹋宅小赖. 追问
2020-06-17 12:48
﹋宅小赖. 追问
2020-06-17 12:50
辜老师 解答
2020-06-17 12:54