送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-17 13:20

红冲你的收入8万
抵扣当月的正数收入
借银存负数贷主营业务收入负数,应交税费负数

小雨 追问

2020-06-17 14:57

跨年了,不用以前年度损益调整科目?

郭老师 解答

2020-06-17 14:59

你好,你汇算清缴的时候已经交了所得税吧。

小雨 追问

2020-06-17 15:00

已经交过了

郭老师 解答

2020-06-17 15:04

你能修改去年的汇算清交吗?如果不能修改就用主营业务收入能修改的,用以前年度损益调整。

上传图片  
相关问题讨论
红冲你的收入8万 抵扣当月的正数收入 借银存负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
2020-06-17 13:20:01
当月缴纳当月增值税是 借应交税费应交增值税已交税金
2016-05-23 13:49:00
你好, 你之前计提分录反向冲回去即可
2022-03-18 09:37:38
业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
2015-10-29 17:17:09
已经认证还没有入账?是购买的货物也没有入账吗
2022-02-06 23:14:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...