老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
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2019年收到租金20万元已开票入账,已交增值税及附征税。现在要退回8万元,会计分录怎么写?
答: 红冲你的收入8万 抵扣当月的正数收入 借银存负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
缴纳增值税会计分录是已交增值税吗
答: 当月缴纳当月增值税是 借应交税费应交增值税已交税金
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
增值税会计分录:应交税金-增(销),应交增值税(已交)。 老会计来帮忙~
答: 业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
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小雨 追问
2020-06-17 14:57
郭老师 解答
2020-06-17 14:59
小雨 追问
2020-06-17 15:00
郭老师 解答
2020-06-17 15:04