- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你之前计提那个冲掉就可以,借管理费用 单位社保 负数 贷应付职工薪酬 单位社保 负数 单位部分抵减个人,借应付职工薪酬 单位社保 负数 借其他应付款个人社保
2020-06-17 14:05:21

借:以前年度损益调整,应交税费贷:应收账款
2017-03-29 21:02:04

科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11

同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08

你好!按红字发票原分录冲回就可以
2020-06-11 05:15:55
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