- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你之前计提那个冲掉就可以,借管理费用 单位社保 负数 贷应付职工薪酬 单位社保 负数 单位部分抵减个人,借应付职工薪酬 单位社保 负数 借其他应付款个人社保
2020-06-17 14:05:21
自己开的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后你的成本是不是也多做了?
2021-06-03 12:03:31
直接红冲你的收入的蓝字分录就行了
2020-04-28 16:07:33
借;库存商品 -红字 34000
应交税费-增值税-进 红字 5440
贷:应付账款 红字
2019-06-12 11:14:32
同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08
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