- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-17 14:26
你好 借应付账款-暂估 贷银行存款 先这样来做账
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你好 借应付账款-暂估 贷银行存款 先这样来做账
2020-06-17 14:26:53
同学,你好
那之前的货有发票吗?
2020-07-11 15:19:47
你好 你内账的话 你就把分录冲掉 按你实际的应付账款来挂账 支付就行了。 比如10000元 你付款了800元 少付款2000 。 你就把库存商品的进价做8000 别做10000
2020-04-23 10:19:24
你好!你之前做的是借:应付账款 贷:银行存款,现在每月摊销,就是借:管理费用 贷:应付账款 就行。
2020-07-31 10:35:18
你好 借;应付账款 贷;营业外收入
2018-08-21 16:55:35
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