送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-17 14:26

你好 借应付账款-暂估 贷银行存款   先这样来做账

754282543 追问

2020-06-17 14:28

等来了发票再都红冲吗重新记账吗

meizi老师 解答

2020-06-17 14:29

你好 嗯是的  到时等着发票来冲暂估 按实际发票做账

754282543 追问

2020-06-17 14:31

应付账款-暂估 贷银行存款这笔分录也得红冲,那银行存款的发生额红冲再记没在付款当日,

meizi老师 解答

2020-06-17 14:32

你好  那你就直接把做如果暂估与实际发票没有金额差异的    借应付账款-暂估 贷应付账款        借应付账款贷银行存款

754282543 追问

2020-06-17 14:34

把付款的部分从暂估里冲出来,对吧?老师

meizi老师 解答

2020-06-17 14:37

嗯是的  就把暂估明细给冲掉了

754282543 追问

2020-06-17 14:39

要是按第二种等来了发票我就贴在随便一张付款的凭证后边都行吧,在其他的凭证上写发票减**凭证

754282543 追问

2020-06-17 14:40

见**号凭证

meizi老师 解答

2020-06-17 14:45

你好      嗯 没有差异的话 你可以把发票附凭证后面就行了     可以

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相关问题讨论
你好 借应付账款-暂估 贷银行存款 先这样来做账
2020-06-17 14:26:53
同学,你好 那之前的货有发票吗?
2020-07-11 15:19:47
你好 你内账的话 你就把分录冲掉 按你实际的应付账款来挂账 支付就行了。 比如10000元 你付款了800元 少付款2000 。 你就把库存商品的进价做8000 别做10000
2020-04-23 10:19:24
你好!你之前做的是借:应付账款 贷:银行存款,现在每月摊销,就是借:管理费用 贷:应付账款 就行。
2020-07-31 10:35:18
你好 借;应付账款 贷;营业外收入
2018-08-21 16:55:35
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