老师,您好!我想请问一下个税计提的金额与实际缴纳的金额不一致该怎么做账?比如:个税计提时应交税费—个税25.4元,实际缴纳的金额是25.2元,这样怎么做账务处理呢?
棉花糖
于2020-06-18 10:14 发布 3135次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 那你多计提的0.2就还给员工就行了 。 借应交税费-应交个人所得税 贷应付职工薪酬-工资 。 你当时也是在工资扣除的
2020-06-18 10:14:51
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你好,做未开票收入的账务处理的时候,要计提应交税费
2022-01-06 10:46:32
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直接按减半以后的计提缴纳
2019-06-14 09:59:00
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不用呀,应交税费是负债类科目呀。只有损益表科目期末才要结转清零呀。
2021-12-29 15:56:30
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你好,这个有缴纳吗?
还是之前多计提,计提错误了
2018-11-19 12:02:29
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