送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-18 10:14

你好  那你多计提的0.2就还给员工就行了 。 借应交税费-应交个人所得税  贷应付职工薪酬-工资 。 你当时也是在工资扣除的

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相关问题讨论
你好 那你多计提的0.2就还给员工就行了 。 借应交税费-应交个人所得税 贷应付职工薪酬-工资 。 你当时也是在工资扣除的
2020-06-18 10:14:51
你好,做未开票收入的账务处理的时候,要计提应交税费
2022-01-06 10:46:32
直接按减半以后的计提缴纳
2019-06-14 09:59:00
不用呀,应交税费是负债类科目呀。只有损益表科目期末才要结转清零呀。
2021-12-29 15:56:30
你好,这个有缴纳吗? 还是之前多计提,计提错误了
2018-11-19 12:02:29
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