送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-06 10:46

你好,做未开票收入的账务处理的时候,要计提应交税费

华华 追问

2022-01-06 10:48

老师,那21年四季度的账我都没有计提应交税费,全部做的主营业务收入,也结账了,那该怎么处理呀?

紫藤老师 解答

2022-01-06 10:49

借  主营业务收入
贷应交税费

华华 追问

2022-01-06 10:53

已经结账了,在今年补分录吗?

紫藤老师 解答

2022-01-06 10:58

最好在今年补分录的

华华 追问

2022-01-06 11:03

好的老师

紫藤老师 解答

2022-01-06 11:08

好的,加油哈,,如果对解答满意可以五星好评哦   

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相关问题讨论
你好,做未开票收入的账务处理的时候,要计提应交税费
2022-01-06 10:46:32
你好 那你多计提的0.2就还给员工就行了 。 借应交税费-应交个人所得税 贷应付职工薪酬-工资 。 你当时也是在工资扣除的
2020-06-18 10:14:51
直接按减半以后的计提缴纳
2019-06-14 09:59:00
通过以前年度损益调整进行补提。
2017-02-24 18:49:59
您好,是小企业准则还是企业准则的呢
2021-10-20 16:02:55
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