送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-06-18 13:15

你好 那就是进项留底的税额。

meimei 追问

2020-06-18 13:17

可是留底是没有余额的,我也不知道这个账应该怎么做了

答疑苏老师 解答

2020-06-18 13:18

你好 不是应交税费有负数42万吗?

meimei 追问

2020-06-18 13:51

是的,我应该怎样做账务处理?

答疑苏老师 解答

2020-06-18 14:01

你好 同学不需要进行账务处理的,等有销项税额的时候直接抵扣就可以了。

meimei 追问

2020-06-18 14:06

老师他们的账很乱,应交税费下的科目金额都很多,都没有结转过,我是不是不能只根据它的负数就直接抵扣吧,

答疑苏老师 解答

2020-06-18 14:29

你好 同学可以都结转下,都结转到转出未交增值税里。

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