老师,因为违约我们支付了别人违约金,这个计入营业 问
我们是房租押金的违约金,提前退租导致的,这种没开发票可以税前扣除? 答
老师好,请问单位帮员工缴纳劳务报酬的个税如何处 问
你好,这个比如你上个月发放,然后这个月给他申报就可以了。 答
老师好,股东投资款实缴比认缴多了500元,可以直接从 问
转账用途可以写退多缴投资款吗 答
老师,生产企业,出口金属制品。出口报关单中,有些商 问
关单中跨大类商品不申请退税按内销申报增值税,这种做法正确。 对于不申请退税的条目,若申报数据未正式提交或已提交但未核准,可分别通过直接撤销或申请撤回申报数据的方式,重新申报不含该条目的退税数据;同时,要在增值税纳税申报表中按视同内销进行相应申报,以处理好 “待退税明细” 中的相关条目。 答
请问老师,选项B怎么理解呢? 问
他的意思就是说这个汇兑的差异不计入资本化的金额。 答

拆迁赔付款和账上的原材料和往来款项怎么处理?
答: 你好,1、收到拆迁款 借:银行存款 贷:固定资产清理 2、拆迁的房屋等固定资产,会计帐要做固定资产清理。先将拆迁的固定资产从账面上转出 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 3、如果拆迁款大于转出的固定资产净值(属于净收益) 借:固定资产清理 贷:营业外收入 4、如果拆迁款小于转出的固定资产净值(属于净损失) 借:营业外支出 贷:固定资产清理
付款的时候备注材料款写成往来款有影响吗
答: 你好 付款的备注写错了 最好收付款双方做一个说明
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问一下这样的情况公司已经生产了一段时间了,目前有原材料,有成品,有往来款项,有各种资金往来,正常营业,现在要开始建账(之前没有建账),请问所有仓库的,资金往来都盘点做期初吗,从4月开始记账这样可以吗?
答: 你好,是的,都盘点做期初,可以从4月开始记账


朴老师 解答
2020-06-18 18:19