我4月份开错票5月份红冲!报税的时候怎么填表就可以抵税了?
怕黑的糖豆
于2020-06-18 20:18 发布 532次浏览
- 送心意
黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,6月份申报5月份税款的时候,按正数销项发票减去红冲销项发票的收入,税额申报
这样报税的时候,红冲发票就可以抵扣应纳税额了
2020-06-18 20:26:10
你好,现在网报数据都会自动带出来,收入发票正数金额-发票冲红金额的余额填写。
2020-06-18 20:23:21
你好 按你们5月开票的金额来报。 你们是月报还是季报
2020-06-03 14:35:09
你好
你看下能撤销的吗
2020-07-01 10:33:23
(2)如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证
2017-11-08 16:52:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息