- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 你们之前支付的时候是计入预付账款还是什么科目的 。这样好判断分摊的科目
2020-06-19 10:03:12

计提时借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬福利费
实际发放时
借 应付职工薪酬福利费
贷 银行存款。
2019-04-13 16:10:18

您好,是公司供暖费吗
2021-03-31 14:06:38

你好,你是一次性支付了几个月?
2018-12-06 15:53:39

最好是按月分摊,借预付账款贷银行存款,这个是办公用的吗?
2021-10-11 11:16:52
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