送心意

文老师

职称中级职称

2020-06-19 11:33

您好,现在只是要您增值税做进项税转出是吧,您这是实际发生的业务吗,最好是需要调整所得税的

柠檬水 追问

2020-06-19 12:05

进项税转出,需要怎么操作?调整2018年企业所得税怎么调整?往老师指导

文老师 解答

2020-06-19 12:16

您这去年都转成本了是吧,那您或者借以前年度损益调整贷应交税费--应交增值税(进项税额转出),借利润分配贷以前年度损益调整,然后更正2018年的的所得税税申报表调整您的主营业务成本的金额

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你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
借应付账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出,这个是实际业务吗?如果是的话,借以前年度损益调整贷应付账款。
2021-12-29 19:15:54
你好 企业所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额 进项转出 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-07-10 09:26:25
如果是对方红冲的发票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620 纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
2021-06-10 08:27:31
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