送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-10 08:27

你好,填写进项转出价税合计的金额6076620
纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。

冰百合 追问

2021-06-10 08:40

请问分录什么写呢

郭老师 解答

2021-06-10 08:42

借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出借应交税费应交增值税进项转出带查补税款,
借查补税款贷银行存款。

借应付账款贷以前年度损益调整,这个金额是6076620。

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你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
借应付账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出,这个是实际业务吗?如果是的话,借以前年度损益调整贷应付账款。
2021-12-29 19:15:54
你好 企业所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额 进项转出 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-07-10 09:26:25
如果是对方红冲的发票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620 纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
2021-06-10 08:27:31
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