老师,我们收到发票价税合计金额为6076620元(税额为699080.22元)税管员说涉及虚开要把进项税额转出,把去年的企业所得税表做调增处理,请问企业所得税调增是填什么金额?是6076620元,还是699080.22元,在企业所得税表中哪一栏填写呢?
冰百合
于2021-06-10 08:26 发布 1933次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-10 08:27
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620
纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
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你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
借应付账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出,这个是实际业务吗?如果是的话,借以前年度损益调整贷应付账款。
2021-12-29 19:15:54
你好
企业所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额
进项转出
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-07-10 09:26:25
如果是对方红冲的发票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620
纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
2021-06-10 08:27:31
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冰百合 追问
2021-06-10 08:40
郭老师 解答
2021-06-10 08:42