老师,我们收到发票价税合计金额为6076620元(税额为699080.22元)税管员说涉及虚开要把进项税额转出,把去年的企业所得税表做调增处理,请问企业所得税调增是填什么金额?是6076620元,还是699080.22元,在企业所得税表中哪一栏填写呢?
冰百合
于2021-06-10 08:26 发布 1987次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-10 08:27
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620
纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
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你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12

如果是对方红冲的发票需要的。
2021-11-25 17:23:13

你好,填写进项转出价税合计的金额6076620
纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
2021-06-10 08:27:31

同学你好,发票已经开具且没有被冲红,如果后期确定能收到发票,其实可以不做处理,发票来了补进去就可以了。无法确认或者确认无法收到纸质发票,汇算清缴进项税额转出就可以了,金额部分不用调增。
2022-04-18 01:04:15

你好,补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴:
1、计提税款时
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
2、补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2022-04-06 10:40:12
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冰百合 追问
2021-06-10 08:40
郭老师 解答
2021-06-10 08:42