老师,您好!有个这样的问题:公司5月份购买了一批存货,这批存货上月已经入库并且已收到发票,但是会计却没有入账。现在6月我该怎么补做分录呢
美美
于2020-06-19 12:19 发布 1052次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-19 12:21
您好,您按发票金额,借原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。
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您好,您按发票金额,借原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。
2020-06-19 12:21:09
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您好
借:库存商品 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
2019-11-10 09:39:54
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您好
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
借:应付账款——暂估应付账款
贷:应付账款
2019-04-29 15:58:14
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你好
借:原材料等
代:预付账款---暂估
2022-01-12 07:38:19
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你好,把发票粘贴在上个月购进分录后面就是了
2019-04-29 15:58:16
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美美 追问
2020-06-19 12:23
小林老师 解答
2020-06-19 12:25