送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-07-20 16:08

你好
借 原材料  贷 应付账款
因为没有发票,所以汇算清缴时,要纳税调整

紫色风景 追问

2020-07-20 16:09

老师你好我们不是材料是药品

老江老师 解答

2020-07-20 16:09

那就借记库存商品

紫色风景 追问

2020-07-20 16:10

等到几个月后我收到发票呢?

老江老师 解答

2020-07-20 16:11

哦哦
那就先暂估
借 库存商品   贷 应付账款-应付暂估

紫色风景 追问

2020-07-20 16:11

老师应付账款_暂估款要不要设置明细呢?

紫色风景 追问

2020-07-20 16:13

老师这个一般在工作中是怎么处理的?

老江老师 解答

2020-07-20 16:14

应付暂估不要设明细
发票来了了
借 库存商品 红字 贷 应付账款-应付暂估 红字
然后按发票做正确的分录

紫色风景 追问

2020-07-20 16:16

老师那我怎样看收进项发票和未收发票呢?

老江老师 解答

2020-07-20 16:43

这个,如果是专用发票,可以到勾选平台看一下

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相关问题讨论
你好 借 原材料 贷 应付账款 因为没有发票,所以汇算清缴时,要纳税调整
2020-07-20 16:08:57
做一笔销售的 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 等发票到了,冲销暂估,然后根据发票入账
2016-09-10 17:01:39
你好,是货物到公司 没有取得发票,这样暂估入库不看付款没,借库存商品 贷应付账款暂估款,取得发票红冲这个按发票做
2021-05-29 19:17:02
您好,您按发票金额,借原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。
2020-06-19 12:21:09
您好 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估
2019-11-10 09:39:54
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