本单位本月开具发票价税合计11300 ,13%按7%的税负算一下本单位需要交多少增值税?需进多少进项发票? 增值税税负=应交增值税/不含税收入
会计学堂肖老师
于2020-06-19 15:06 发布 1196次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-19 15:08
你好,本单位本月开具发票价税合计11300 ,13%,收入=10000,7%的税负那增值税=700
需要的进项税额=1300-700=600
需要的进项发票含税金额=600/税率 *(1+增值税税率)
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你好,本单位本月开具发票价税合计11300 ,13%,收入=10000,7%的税负那增值税=700
需要的进项税额=1300-700=600
需要的进项发票含税金额=600/税率 *(1%2B增值税税率)
2020-06-19 15:08:46
增值税税负=应交增值税/不含税收入 7%=x/11300/(1%2B13%) 7%=x/10000
你这x=700
2020-06-19 14:25:38
同学,你好
应交税费-应交增值税-进项税额负数
2021-09-08 14:50:12
你好,2季度要交增值税的,按现在的规定季度不超过9万可以免交增值税,你2季度已经超9万了。
2018-05-24 14:14:22
如果有未开票收入,也要按照未开票收入交税,计算方式一样
2018-05-27 16:11:55
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