送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-20 13:21

如果已经结账了,就将应交税费-进项税转到应交税费-待抵扣进项税是吧老师?

水墨xxamm 追问

2016-06-20 13:24

是在下一期做应交税费-进项税转到应交税费-待抵扣进项税是吧?

邹老师 解答

2016-06-20 13:19

借;原材料等科目     应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)  贷;应付账款等科目

邹老师 解答

2016-06-20 13:23

你好,结账了就只能在下一期做这个账务处理了

邹老师 解答

2016-06-20 13:26

抵扣的时候
借;应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)

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相关问题讨论
借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-06-20 13:19:39
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-04-03 13:53:08
增值税按下面这个做分录,
2019-09-05 13:39:22
你好 可以抵 借管理费用 进项 贷银行  
2022-01-20 10:31:56
你期末做结转 到时本期少缴纳即可 你不需要做分录体现 多缴纳的会体现在申报表里面的
2019-07-15 16:38:50
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