送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-20 14:28

按采购销售的话,也要确认收入结转成本形成利润么,可是我只是调拨开了调拨单,没有开发票

云淡风清 追问

2016-06-20 14:51

我是医疗器械公司,但是我没有药品销售资质,现在我要往医院销售药品,必须要借助第三方医药公司。假设现在有医药公司A和B,现在我把钱汇给A,让A帮我从药厂采购药品,假设100盒,每盒10元,药厂将药品和发票都发给我。我将药品发给B,由B发给各个医院,甲医院50盒,每盒25元,乙医院50盒,每盒35元。另外,我需要让A给B开具发票和随货同行单,而开具这两种单据我要付给A一定的费用,也就是这个行业所说的过票。想问一下中间的这种产品的流转以及款项的往来要怎么进行账务处理

邹老师 解答

2016-06-20 14:18

你好,就是买入卖出的价格不同
按采购,销售的账务处理就可以了

邹老师 解答

2016-06-20 14:29

那到底是平价,还是异价调拨

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相关问题讨论
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同学你好 你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42
账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22
你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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