暂估增值税是 358.24 现在开过来发票因为税点降低了 之前是3个点现在是1个点 开过来的的是121.78 我应该怎么做分录?
Cocoจุ๊บc
于2020-06-23 10:00 发布 822次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-23 10:04
你好 应该把差额的增值税调整到成本费用里面
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你好 应该把差额的增值税调整到成本费用里面
2020-06-23 10:04:55

你好
借 应收
贷收入
应交税费
借应交税费
贷银行
2021-06-02 08:27:51

你好,进入借应交税费-应交增值税(减免税金),贷营业外收入
2016-07-05 15:01:26

您好
借:应交税费——应交增值税
贷:营业外收入
2019-06-25 11:31:37

这个一般做内帐,做管理费用税点,你要是做外帐只能挂应付账款和你那个货款挂一样科目
2019-07-26 09:09:55
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