送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-23 10:04

你好 应该把差额的增值税调整到成本费用里面

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 10:05

我调到原材料 那里去了可以吗?

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 10:06

之前是采购入库 借方原材料 2000 应交税额应交增值税 暂估税额 358.24 贷方应付账款的  付款了 收到发票

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 10:07

我冲税额 暂估多了 我吧差额记 原材料 借方?

轶尘老师 解答

2020-06-23 10:07

是的  你的分录正确!

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 10:08

我把差额 调到原材料 我摘要写什么

轶尘老师 解答

2020-06-23 10:09

写增值税税率调整分录

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 10:15

好的 谢谢老师

轶尘老师 解答

2020-06-23 10:20

不客气  如果帮到你 请打五星好评

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 10:29

我写 调整暂估增值税税率 可以吗

轶尘老师 解答

2020-06-23 10:31

可以  按照你自己的理解写

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相关问题讨论
你好 应该把差额的增值税调整到成本费用里面
2020-06-23 10:04:55
你好 借 应收 贷收入 应交税费 借应交税费 贷银行 
2021-06-02 08:27:51
你好,进入借应交税费-应交增值税(减免税金),贷营业外收入
2016-07-05 15:01:26
您好 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
2019-06-25 11:31:37
这个一般做内帐,做管理费用税点,你要是做外帐只能挂应付账款和你那个货款挂一样科目
2019-07-26 09:09:55
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