我公司2018年做了一张凭证如下:借,管理费用—福利费 贷:库存现金 现在需要整改,借方科目应计入销售费用。请问一下现在的分录应该怎么做?
账房先生
于2020-06-23 11:22 发布 735次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-06-23 11:28
你好,直接冲销凭证,把科目更正为销售费用
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你好,直接冲销凭证,把科目更正为销售费用
2020-06-23 11:28:13
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你好,要通过应付职工薪酬的
2019-06-16 15:11:30
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你好 按照现在会计准则规定 是需要走一下应付职工薪酬-福利费的
这样可以更好核算企业福利情况 税局汇算清缴检查等也更方便
2022-01-06 11:47:50
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您好1是的额。可以。
2017-04-13 11:40:27
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对的,第一种处理对的
需要通过应付职工薪酬核算处理的
2021-11-13 12:34:59
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账房先生 追问
2020-06-23 11:31
小黎老师 解答
2020-06-23 11:36