老师,我们是一般纳税人,我们公司购买了客服手机(就 问
手机开了一张专票回来,我们可以抵扣 答
老师,你好,无票支出请问一下外账怎么处理? 问
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增 答
2月收入没对账暂估的分录是怎么做 问
您好,意思是2月没有做暂估,是吧 答
老师:2024年12月的工资和2024年的年终奖,在2025年1 问
是在2024.12月申报的个税,没问题 答
一般纳税人人工劳务费是几个点 问
您好,纯劳务是6%,建筑服务是9% 答

注销时小规模公司账户还有存款和现金,还有这个月的应付职工薪酬和其他应付款,实收资本,做报表时用结平吗
答: 你好!不用结平,但是要做清算,就是说最终如果还有资金,你是分给股东还是怎么处置
请问我司代扣员工职业年金,因暂无法缴纳,暂存公司账户,应如何记账。借 应付职工薪酬-职业年金 2000贷 其他应付款-职业年金 2000这样记对嘛?好像不对。应该怎么记账啊,然后如何计提?
答: 你好 嗯是的 你可以先这样挂着 。后面缴纳了 你做借其他应付款 贷银行存款 。 补计提 借费用 -年金贷应付职工薪酬-年金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问建筑公司 工人工资是代发的,他的钱不走对公账户,一个月工资大概几十万,这种做账可不可以这样 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人 收到钱直接借:其他应付款 贷:应收账款
答: 可以的,有支付出去的证明的。


????ั 追问
2020-06-23 15:59
meizi老师 解答
2020-06-23 16:03
????ั 追问
2020-06-23 16:19
meizi老师 解答
2020-06-23 16:20
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2020-06-23 16:21
meizi老师 解答
2020-06-23 16:24