老师好,请问, 我公司以前年度网银转账的银行手续费,(2017年度、2018年度、2019年度的银行手续费),在本月开了增值税专票。这个可以抵扣进项吧,还有,我以前是凭银行手续费回单都入账了,请问,现在收到这个专票,可以抵扣,是不是要冲减财务费用啊? 分录: 借 :应交税费——增值税(进项);借:财务费用 红字。 这样写分录对吗? 请老师指导。谢谢您
允畅
于2020-06-23 16:17 发布 1434次浏览
![老师好,请问,
我公司以前年度网银转账的银行手续费,(2017年度、2018年度、2019年度的银行手续费),在本月开了增值税专票。这个可以抵扣进项吧,还有,我以前是凭银行手续费回单都入账了,请问,现在收到这个专票,可以抵扣,是不是要冲减财务费用啊?
分录:
借 :应交税费——增值税(进项);借:财务费用 红字。
这样写分录对吗?
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- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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一开始你是借财务费用,贷银行存款,然后现在收到发票了对不对?那你可以借银行存款贷财务费用,再借财务费用,借应交税费贷银行存款。
2022-07-27 17:11:06
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您好
直接做分录
借:财务费用
应交税金-增值税-进项税额
借方负数:财务费用
2020-01-09 14:18:06
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增值税(进项)贷方无发生额。
月底集中开具增值税发票的
借财务费用 负数 应交税费-增-进项税额
2017-07-26 18:14:34
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你好; 你这个跨年了没有; 你属于什么准则 ?
2022-02-24 11:17:40
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你好,这个分录可以的。
2020-06-23 16:20:15
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