公司是一般纳税人简易征收,收到原材料专用发票不能抵扣,分录是借:原材料 应交税费-应交增值税进项税 贷银行存款。月末要不要做一个借:应交税费待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税进项税额呢?
我叫聪明陆༽
于2020-06-23 20:59 发布 1185次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-23 21:00
你好,收到专票不能抵扣,不用做进项税额的。
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你好,一般纳税人购入的可以抵扣应交税费,它是负债类的科目,允许抵扣的就是减少了你的缴纳的增值税。他在借
2023-01-06 09:31:41
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借方就是进项税呀
2022-12-30 10:46:02
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你如果直接认证抵扣就是进项税额。
如果暂时不抵扣就是贷抵扣税额
2020-01-28 10:18:02
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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