送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-06-24 06:08

你好 冲掉之前计提的分录,按发票来做 借  管理费用 17836.37   贷  银行存款  17836.37

黄妹妹 追问

2020-06-24 06:10

之前计提怎么

答疑苏老师 解答

2020-06-24 06:15

你好 之前计提的冲销分录  借 管理费用 -10909.10    贷 其他应付款 -10909.10

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相关问题讨论
你好 冲掉之前计提的分录,按发票来做 借 管理费用 17836.37 贷 银行存款 17836.37
2020-06-24 06:08:51
你好,这个计入其他应付款,你没有其他科目可以计入
2020-01-08 09:45:52
你这边业主没有要发票吗?
2022-03-11 14:48:45
这个直接物业公司开给商户就行 你们做代收代付的 不用你们开发票
2022-03-05 00:16:56
电力局开出来的发票,计入其他业务成本 向业主收取的电力费,计入其他业务收入
2023-05-20 11:22:09
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