老师就是挂靠单位在我们公司挂靠,我们给他们开销售收入1203236元发票,然后他们给我们开票成本发票,我们才能把款给他们支付,但是中间他们是全额提供成本发票的,我们除过管理费税费,那成本发票就常出来了,长出来的发票我们公司能做账吗,怎么做账合适,
骑毛驴去兜风!
于2020-06-24 08:41 发布 538次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,这个可以做账,直接计入这个工程的成本里面就可以了
2020-06-24 09:06:49
这样是不可以的,需要做到成本与收入的匹配的
2017-05-26 09:13:46
可以的,2个月收入和成本匹配就是
2024-03-13 09:04:33
你好!未取得发票的可以暂估入库,只有金额没有数量的发票是不合规发票存在查账风险,需要提供入库单
2019-06-07 05:26:00
你好,5月份确认收入就应当在5月份结转成本才是的
需要做到成本与收入匹配的
2019-06-05 16:37:10
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