老师 你好,200万注册资金 交多少税 问
实际收到实收资本才交印花税,按0.025%,小微减半 答
建筑一般纳税人出售汽车,按照二手车走手续还是按 问
若抵扣过汽车进项,按13%开具 答
老师入固定资产,借固定资产,贷什么? 问
没有支付的其他应付款 如果已经支付了银行存款。 答
老师,你好。请问股权汇款时,是不是要注明是“投资 问
超过注册资金入其他应付款,注明是的“往来款”,就只能入其他应付款科目 答
老师,我是生产企业,出口的产品是外购的,出口的税不 问
你好,这个是不需要的了。 答

标签耗材预付款900.到货付余款95怎么做分录?
答: 标签耗材预付款900,借记预付账款 到货付余款95,借:销售费用-低值易耗品 贷:预付账款 贷:银行存款
老师,4月公司在印刷厂下单印了1000本书,预付了15360元,我怎么做分录?5月把余款9640元付完了,我要怎么做分录?
答: 您好!借:预付账款15360 贷银行存款等15360 借:库存商品等15360+9640 贷:预付账款15360 银行存款等9640
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问公司装修10万元,2月已预付80000,5月付完余款,怎么做分录
答: 您好!2月借:预付账款80000 贷:银行存款80000 ,5月借:预付账款20000 贷:银行存款20000 收到发票:借长期待摊费用100000,贷:预付账款100000

