送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-24 10:43

你好,对,支付货款后发票没开,做账一般先挂预付账款,收到发票后再冲预付账款

鍀肜 追问

2020-06-24 10:46

老师,借方应该做什么科目?

紫藤老师 解答

2020-06-24 10:47

借 预付账款  贷 银行存款

鍀肜 追问

2020-06-24 10:56

付了款,没收到票,做的就是:借  预付   贷  银行?

紫藤老师 解答

2020-06-24 10:56

对的,你的理解是正确的

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相关问题讨论
你好,对,支付货款后发票没开,做账一般先挂预付账款,收到发票后再冲预付账款
2020-06-24 10:43:16
你好 借 固定资产 贷 预付账款 其他应付款
2019-12-08 14:30:28
那找律师去,你们没有货物不能入库,这个钱也只能挂在账上。
2018-12-24 11:23:16
您好,可以的,9月收到时,借;银行存款,6万元,贷:预收账款,6万元。10月收到时,借;银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,开具发票时,借;预收账款,6万元,贷:主营业务收入,6万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),6万元*增值税率/(1+增值税率)。11月再开具发票时,借;预收账款,10万元,贷:主营业务收入,10万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),10万元*增值税率/(1+增值税率)。
2019-10-22 21:56:46
先暂估入账 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款
2018-12-29 10:06:07
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