送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-25 16:00

你好,如果直接来过发票了,这次建议直接按照交钱的金额入账,发票就附这张发票,说明下发票多开了多少钱就可以了,不需要红冲之前的费用。

一抹夏忧 追问

2020-06-25 16:03

发票已经开了,专票。

牛老师 解答

2020-06-25 16:04

嗯,发票中税金按发票的税金入账,成本按付款金额减去税金入账就可以了

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你好,如果直接来过发票了,这次建议直接按照交钱的金额入账,发票就附这张发票,说明下发票多开了多少钱就可以了,不需要红冲之前的费用。
2020-06-25 16:00:09
借;预付账款 贷;银行存款 借;制造费用等科目 贷;预付账款 借;银行存款 贷;预付账款
2017-12-01 11:15:32
以前预付了4485.67是吧 之前记了预付吗 你这个余额不太对吧 4458.66+7400-11919.68这个是余额
2019-06-22 10:42:06
你好,怎么预支的4485.66+7400—发票11919.68不等于账户余额53.67呢?你确定你提供的数据没有错误?
2019-06-22 10:40:45
同学您好, 您能详细说一下吗
2021-06-23 22:32:14
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