送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-01 11:15

借;预付账款  贷;银行存款 
借;制造费用等科目  贷;预付账款 
借;银行存款  贷;预付账款

琴琴 追问

2017-12-01 16:44

我们是代收电费   也是这样处理吗?

邹老师 解答

2017-12-01 17:06

你好,代收计入其他应付款核算 
借;银行存款  贷;其他应付款 
代为支付就借;其他应付款  贷;银行存款

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借;预付账款 贷;银行存款 借;制造费用等科目 贷;预付账款 借;银行存款 贷;预付账款
2017-12-01 11:15:32
以前预付了4485.67是吧 之前记了预付吗 你这个余额不太对吧 4458.66+7400-11919.68这个是余额
2019-06-22 10:42:06
你好,怎么预支的4485.66+7400—发票11919.68不等于账户余额53.67呢?你确定你提供的数据没有错误?
2019-06-22 10:40:45
你好,如果直接来过发票了,这次建议直接按照交钱的金额入账,发票就附这张发票,说明下发票多开了多少钱就可以了,不需要红冲之前的费用。
2020-06-25 16:00:09
同学您好, 您能详细说一下吗
2021-06-23 22:32:14
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