老师,书上的例题是这样的,某公司提供技术转让,取得10万元收入,免增值税。然后接受丙公司提供的设计服务,进项税可以抵扣,我都晕了,我觉得这个是免税的嘛,免税的就没有销项税,所以其进项税不能抵扣,可他怎么抵扣了
睫毛弯弯
于2016-06-22 14:01 发布 1167次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-06-22 14:09
不是的老师,这是两道题,我给放一起问了,造成您的误解了
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接受丙公司提供的设计服务 这个服务是正对这个转让的技术吗?如果是的话 就不能抵扣
2016-06-22 14:06:22

增的价值部分不用纳税(比如你买100,卖200的差额就没有纳税)
2015-11-30 17:18:33

你好,按规定是会涉及个人所得税的
2016-12-30 14:35:36

你好,免征的销项税额,不影响你进项的抵扣。
2020-03-17 13:29:17

你好是的,可以这么理解。
2020-04-20 12:26:49
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