我们公司是非生产型贸易企业出口0关税,0出口退税率的货物 视同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税吗? 增值税申报表上如何填写? 0出口退税率 还需要在出口退税系统进行填报吗?
清荷善水
于2020-06-28 12:32 发布 1645次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-28 12:34
同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税,这个是需要申报增值税,不享受免抵退政策,直接按国内销售交税处理。
相关问题讨论

你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25

出口退税申报系统只有在想退税前才登录还是每月有报关单就登录申报?
2020-03-11 15:27:05

大厅的人说已经申报过了出口退税,无法更改报表,那么这两百万后期怎么消化呢
2020-09-27 11:14:49

你好,这事系统慢的缘故,经常遇到
2019-04-17 13:38:56

同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
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