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清荷善水
于2020-06-28 12:32 发布 1593次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-28 12:34
同内销需要按照内销的增值税率是计提增值税,这个是需要申报增值税,不享受免抵退政策,直接按国内销售交税处理。
江老师 解答
2020-06-28 12:39
没有开具发票,就是按无票的销售收入进行申报处理
2020-06-28 12:40
这个视同内销是需要做视同内销的账务处理。
2020-06-28 12:43
按内销的税率进行直写。这个视同内销有相关的情形。
2020-06-28 12:44
这个不需要在退税系统中进行申报,本身就不是免税的申报
2020-06-28 15:04
出口业务妇生时,需要进行报 关处理
清荷善水 追问
2020-06-28 12:38
没有开发票,就在未开票收入填写吗?还是在其他发票那里填写
像我们企业这个业务认定为 视同内销吗?我都不确定
按无票收入申报,税额也要按内销税率填?
2020-06-28 12:41
怎么确定是不是视同内销行为呢
那不需要在退税系统申报了吗
2020-06-28 12:46
那出口业务发生的时候就只需要在中国电子口岸系统进行报关,就可以了吗 还有什么需要做的吗
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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