送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-28 15:02

你好  你是开票方 是对方扣你们的制作款的话    你做借应收账款贷主营业务收入 应交税费  借营业外支出 银行存款贷应收账款

微信用户 追问

2020-06-28 15:06

不好意思,没有描述清楚,我们是付款方,

meizi老师 解答

2020-06-28 15:09

你好     那你就做借管理费用或者销售费用-宣传费 贷  银行存款 营业外收入500

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相关问题讨论
不好意思,没有描述清楚,我们是付款方,
2020-06-28 15:06:51
你好,很高兴为你解答 应该根据451000%2B后期支付的折现金额入账计入固定资产
2020-06-18 16:47:17
你好,既然设备是28万,应当开具28万的发票才是啊 质保金部分是不需要开具发票的
2019-07-22 11:32:57
可以做一笔分录的哈,没事
2023-07-26 15:45:55
你好,是你单位建造固定资产,还是你单位提供工程施工服务
2019-09-09 14:04:27
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