老师我前面的会计把公司收到客户的钱都计入预收账款了。现在我们我们领导要我把账调过来。从预收调到应收。因为每个客户的期末余额都是前面5个月积累下来的金额。请问摘要要怎么写,科目怎么写
蕙质兰心
于2016-06-23 15:17 发布 1124次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好,1、借:现金或者银行存款,1499,财务费用-现金折扣,1,贷;应收账款,1500。
2、借;预收账款,2000,借;财务费用-现金折扣,负数2,贷:应收账款,1998
2017-11-11 16:06:52

您好!首先,您是不是确认收入,不确认收入的话应收会成负数的。而报表上负数很容易被查的。
您摘要直接写,“更正X月份X号凭证”就可以了。
借:预收账款 贷:应收账款
2016-06-23 15:20:29

借:应收账款贷:预收账款,调整即可
2018-01-03 15:28:42

您好
借:预收账款
贷;应收账款
可以这样到同一个科目做往来账
2019-10-08 14:34:35

你好,是的,计入应收账款贷方表示预收
2017-12-16 15:50:55
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