老师,我们填报年报财务报表的时候计提折旧了,但是 问
你好 是去年的年报吗 是的话,你打开这个申报表,然后横行那里,你找对应的是哪个固定资产。然后列的时候: 第一列填写原值。 第二列填写当年折旧的金额。 第三列填写的是从折旧开始到去年年底折旧的金额。 然后第四列填写的是有发票的固定资产的原值。 第五列填写的是允许抵扣企业所得税的折旧金额。如果不需要纳税调增的话,这里填写的和第二列一样 第6列填写不了 第8列填写和第3列一样的。 答
老师,麻烦问一下企业给员工的离职补偿金(按当年月 问
你好,需要申报个税,在全年一次补偿收入里面申报。 答
维修车的门店,未开票收入占总收入多少比例比较合 问
那个没有规定比例的,据实申报收入交增值税就行 答
老师,我们11月份计提了增值税,12月份应该交税,可是 问
你好,不可以的,这个抵扣不了。 答
新到一个公司第一天,做新媒体和策划的,银行有十几 问
你好,如果各个项目没有公用费用,直接做凭证时在成本下面设置项目名称,然后在设置成本项目料工费 答
A公司通过我公司银行账户给C公司付款100000,C公司欠我公司20000元,我们给C公司实际转了80000元,C公司的借款按其他应收款做账务处理了。现在怎么做账务处理才能冲销其他应收款
答: 你好 就是 借其他应收款-C公司 20000 应付账款 80000 贷 银行存款 100000
请问老师,相同股东的甲乙两家公司,甲公司给乙公司转账,主要是给银行扣缴乙公司银行账户的服务费用,甲公司如何账务处理?是计入应收账款?还是其他应收款
答: 你好,借;其他应收款 贷;银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
给商家多转了一笔钱,本月内无法退回,请问一下这笔款项账务处理:借应收账款,贷银行存款,对不对?还是借:其他应收款
答: 你好,可以用其他应收款的。