- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-30 12:07
你好
借;应付职工薪酬 5000,贷;银行存款 4607.48,其他应收款(个人负担的社保)392.52
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你好
借;应付职工薪酬 5000,贷;银行存款 4607.48,其他应收款(个人负担的社保)392.52
2020-06-30 12:07:09
你好,把上月的借应付职工薪酬 贷银行存款 用工资冲掉,借应付职工薪酬(红字)贷银行存款(红字),这个月再做,借应付职工薪酬 贷银行存款
2019-11-20 21:53:21
你的银行存款从哪里来的,比如是收入,就借银行存款10万 贷主营业务收入10万
2017-02-09 13:52:06
不能,有余额不能是0 ,要不就期初按实际填写,不平填写未分配利润,或者是期初为0 。你按业务发生顺序做账,补上,分录需要看你具体银行流水单子写啥,
2020-08-04 09:50:07
你好,银行不同于其他科目,每一笔都有依据的,你需要去查明原因,才知道如何做分录
现金这个才可能有无法查明原因的短缺或盈余
2018-05-11 16:40:36
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凝雪 追问
2020-06-30 12:10
邹老师 解答
2020-06-30 12:10