送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-30 17:02

暂时不用账务处理,等收到发票后按发票计入福利费。

~_~ 追问

2020-06-30 17:04

但是我有付款单  钱已经付给对方了  有流水

江老师 解答

2020-06-30 17:07

一、如付款是5000元
借:预付账款5000
贷:银行存款5000
是这笔分录
二、收到发票后的分录是:
1、借:管理费用——福利费5000
贷:应付职工薪酬——福利费5000
2、借:应付职工薪酬——福利费5000
贷:预付账款5000

~_~ 追问

2020-06-30 19:19

好的 谢谢

江老师 解答

2020-06-30 19:20

祝学习进步,工作顺利

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相关问题讨论
暂时不用账务处理,等收到发票后按发票计入福利费。
2020-06-30 17:02:36
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费
2019-11-20 15:13:05
你好,是的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-01-18 15:47:34
借:管理费用 贷:应付职工薪酬——辞退福利 
2021-07-29 08:43:30
你好 你是一般纳税人的话 认证后做进项税转出就行
2019-04-23 14:09:54
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