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于2020-06-30 17:02 发布 992次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-30 17:02
暂时不用账务处理,等收到发票后按发票计入福利费。
~_~ 追问
2020-06-30 17:04
但是我有付款单 钱已经付给对方了 有流水
江老师 解答
2020-06-30 17:07
一、如付款是5000元借:预付账款5000贷:银行存款5000是这笔分录二、收到发票后的分录是:1、借:管理费用——福利费5000贷:应付职工薪酬——福利费50002、借:应付职工薪酬——福利费5000贷:预付账款5000
2020-06-30 19:19
好的 谢谢
2020-06-30 19:20
祝学习进步,工作顺利
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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~_~ 追问
2020-06-30 17:04
江老师 解答
2020-06-30 17:07
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2020-06-30 19:19
江老师 解答
2020-06-30 19:20