- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-30 17:23
借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借银行存款贷固定资产清理应交税费,然后把固定资产清理结转到资产处置损益,
需要交增值税附加税印花税企业所得税。
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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-09-13 20:05:25
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你可以直接计入管理费用—办公费,借:管理费用—办公费 贷:银行存款
2018-11-08 13:56:01
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你好 借;银行存款 贷;其他应收款
2018-08-18 16:12:07
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同学你好
借,应付职工薪酬一失业保险
贷,银行存款;
2021-07-19 10:21:41
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借 银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-09-11 10:38:53
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