送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-07-01 09:48

你好同学,我们一般是先记往来,然后用发票再从往为转为费用。

追问

2020-07-01 10:08

老师方便说一下具体怎么入账吗?可以入暂估吗,有发票时候再冲回?
但是我们的金额又是已经知道确定的,都付完款了

何江何老师 解答

2020-07-01 10:13

借:预付账款
贷:银行存款 
借:**费用 
贷:预付账款 
我们一般是这样处理的

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