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陆
于2020-07-01 09:47 发布 3215次浏览
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-07-01 09:48
你好同学,我们一般是先记往来,然后用发票再从往为转为费用。
陆 追问
2020-07-01 10:08
老师方便说一下具体怎么入账吗?可以入暂估吗,有发票时候再冲回?但是我们的金额又是已经知道确定的,都付完款了
何江何老师 解答
2020-07-01 10:13
借:预付账款贷:银行存款 借:**费用 贷:预付账款 我们一般是这样处理的
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何江何老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
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陆 追问
2020-07-01 10:08
何江何老师 解答
2020-07-01 10:13