- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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您好,比如七月收到的进项发票不能抵扣,六月的销项税额
2020-07-01 10:11:15
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您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
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你好,转出分录应当是 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-10-23 19:36:26
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你好!可以是可以,只是稍微麻烦点
2020-07-07 16:14:48
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你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项
贷应交税费待认证
只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
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