送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-01 15:00

你好
垫付的时候,借;应收账款,贷;银行存款等科目
后面收到客户的快递费,借;银行存款等科目,贷;应收账款

逢考必过 追问

2020-07-01 15:01

就是十几块的快递费

邹老师 解答

2020-07-01 15:05

你好
垫付的时候,借;应收账款,贷;银行存款等科目
后面收到客户的快递费,借;银行存款等科目,贷;应收账款
(是针对这个回复有什么疑问吗?)

逢考必过 追问

2020-07-01 15:09

可以做营业外收入吗?

邹老师 解答

2020-07-01 15:12

你好,这个是代垫款项,不通过营业外收入核算的

逢考必过 追问

2020-07-01 15:20

好,谢谢老师

邹老师 解答

2020-07-01 15:20

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

逢考必过 追问

2020-07-01 15:21

所有的垫付都是这样做账吗

邹老师 解答

2020-07-01 15:25

你好,垫付的运费是这样处理
如果是垫付的其他款项,需要通过其他应收款科目核算

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相关问题讨论
您好,借:其他应收款 贷:银行存款 收到时:借:银行存款 贷:其他应收款
2020-03-14 18:07:53
你好 垫付的时候,借;应收账款,贷;银行存款等科目 后面收到客户的快递费,借;银行存款等科目,贷;应收账款
2020-07-01 15:00:20
您好!代垫的快递费,发票是开给你们还是客户呢?
2021-09-22 22:28:49
可先 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时 借:管理费用-快递费或办公费 贷:预付账款
2020-06-10 11:28:07
你好,你们垫付的不是你们的费用为什么给你们发票?你要把这个发票给客户才行, 借银行60200 贷主营业务收入60000 贷其他应收款200 因为之前垫付的时候是借其他应收款200贷银行存款
2020-07-09 09:46:28
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