- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-01 18:02
你好
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
相关问题讨论

你好
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-07-01 18:02:23

您好那您这笔钱之前进入什么科目了?
2023-04-13 06:58:05

你好!代收的货款是需要归回的,所以记入其他应付款科目,返回货款时 借记其他应付款即可。借:应收账款 贷:其他应付款
2017-11-24 18:45:37

不影响,跨月的话,你就直接确认为应收账款就可以了。对账的话,你就直接按照当月的收入核对呀,没有给钱,就是应收账款,
2021-08-03 19:16:22

同学你好
是预收款?
2021-11-24 16:54:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
xue xue 追问
2020-07-01 18:03
轶尘老师 解答
2020-07-01 18:04