老师,你好,我四月份交的房租45000元,对方一直没有开发票给我们,6月底收到发票 37500元,(免2月房租,随后退公户7500元),4.月份账务处理:借预付账款45000元,贷银行存款45000元,收到发票,借管理费用_房租,贷预付账款,3个月房租,对吗?
杨娟
于2020-07-02 11:45 发布 614次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-02 11:48
是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,
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你好,不需要反映那60,分录没错
2020-07-08 09:51:28
您好!你每个月借管理费用 贷应付账款
然后借应付账款 贷银行存款。
2018-05-25 17:15:46
是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,
2020-07-02 11:48:16
你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。
2019-12-08 15:11:18
你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊
2024-04-19 10:07:31
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