送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-02 11:48

是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,

杨娟 追问

2020-07-02 11:48

没有,因为一直没有收到发票,

maize老师 解答

2020-07-02 11:55

可以这么做,可以,不过你这个12月记得先计提,后续汇算清缴之前取得发票就可以,可以先计提,别跨年了,

杨娟 追问

2020-07-02 11:58

现在已经收到发票了

maize老师 解答

2020-07-02 12:05

这次是这样,我的意思是要是12月的时候,你到时候还没有到发票就先记得先计提做费用

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相关问题讨论
你好,不需要反映那60,分录没错
2020-07-08 09:51:28
您好!你每个月借管理费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款。
2018-05-25 17:15:46
是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,
2020-07-02 11:48:16
你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。
2019-12-08 15:11:18
你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊 
2024-04-19 10:07:31
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