你好,老师。我想咨询下每年租金费分三次付。付的时候是记预付账款和银行账款。每月摊销是记管理费用和预付账款。等年底的时候收到发票的账务处理是怎么做
斯文的大碗
于2019-12-08 15:00 发布 936次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-12-08 15:11
你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。
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你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。
2019-12-08 15:11:18
你好,不需要反映那60,分录没错
2020-07-08 09:51:28
您好!你每个月借管理费用 贷应付账款
然后借应付账款 贷银行存款。
2018-05-25 17:15:46
是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,
2020-07-02 11:48:16
你好,收到发票了可以这样做的
2020-02-25 20:14:22
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