送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-12-08 15:11

你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。

斯文的大碗 追问

2019-12-08 15:19

负数冲掉,就是每月摊销得那笔吗??收到发票我应该记哪个分录。前面涉及到的分录相当于预付账款是冲掉了,就只有借方管理费用,,贷方是银行存款

答疑苏老师 解答

2019-12-08 15:23

你好 你直接总的冲掉 后按发票再做一笔 借管理费用  贷 预付账款就可以了 实际就是一正一负抵消了,只是为了体现发票。

斯文的大碗 追问

2019-12-08 15:31

好的,谢谢

答疑苏老师 解答

2019-12-08 15:35

不客气  祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。
2019-12-08 15:11:18
你好,不需要反映那60,分录没错
2020-07-08 09:51:28
您好!你每个月借管理费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款。
2018-05-25 17:15:46
是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,
2020-07-02 11:48:16
你好,收到发票了可以这样做的
2020-02-25 20:14:22
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