送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-12-08 15:11

你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。

斯文的大碗 追问

2019-12-08 15:19

负数冲掉,就是每月摊销得那笔吗??收到发票我应该记哪个分录。前面涉及到的分录相当于预付账款是冲掉了,就只有借方管理费用,,贷方是银行存款

答疑苏老师 解答

2019-12-08 15:23

你好 你直接总的冲掉 后按发票再做一笔 借管理费用  贷 预付账款就可以了 实际就是一正一负抵消了,只是为了体现发票。

斯文的大碗 追问

2019-12-08 15:31

好的,谢谢

答疑苏老师 解答

2019-12-08 15:35

不客气  祝工作顺利哦!

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