老师:请问一下,稽查要报把16年11月认证的进项税额:112461.55元,于20年6月申报5月的时候做进项税额转出,6月已做转出,稽查又让在大厅做16年11月份的申报,让转出的112461.55产生滞纳金补缴滞纳金,请问怎样填下表!
一片叶子
于2020-07-02 14:22 发布 1147次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-07-02 15:11
你好,你就补充申报就好,再申报表里面就填个转出数,系统自动计算滞纳金
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是的,是的,不过这个最好是按发票做账,不需要付款做营业外收入比较好,
2020-06-28 10:17:23
你好,附表二35栏的数据填595.93。
2019-12-04 10:27:52
那你的这个发票认证了没呢??
2019-11-12 15:24:02
你好 是的 需要填写附表2对应栏次的
2019-07-03 15:24:10
好,开的是什么业务的发票?
2021-05-18 15:24:04
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一片叶子 追问
2020-07-02 15:19
慧老师 解答
2020-07-02 16:40