送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-02 17:14

个税不是你们申报的吧

陈 15255302795 追问

2020-07-02 17:31

不是我们申报的

朴老师 解答

2020-07-02 17:35

你做
借银行
贷主营业务收入
贷其他应付款
贷销项
发工资交社保
借其他应付款
贷银行存款

陈 15255302795 追问

2020-07-02 17:38

工资是对公打给人力资源那边的

朴老师 解答

2020-07-02 17:39

你们是被代发的吗

陈 15255302795 追问

2020-07-02 17:41

对,我们不是劳务派遣第三方

陈 15255302795 追问

2020-07-02 17:41

我们收到第三方发票及社保名字,怎么做具体分录

朴老师 解答

2020-07-02 17:47

借管理费用-劳务费
借管理费用-服务费
贷银行存款
这样做就可以了

陈 15255302795 追问

2020-07-02 17:47

不用提现工资和社保嘛

朴老师 解答

2020-07-02 17:58

不用,只要这样做就可以了

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相关问题讨论
个税不是你们申报的吧
2020-07-02 17:14:48
社保按照人力资源公司的发票或者表格计入费,会多个服务费。正常计提及支付就行
2018-04-28 09:15:05
先计提然后再做发放的分录就可以了,发放的时候计入其他应收款,人力资源公司给你发票之后冲销就可以了
2019-03-01 11:46:57
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-03-22 16:16:58
你好,工资从人力资源公司打给公司
2020-07-02 16:50:40
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