老师,喔计提社保得时候是借:成本/费用(金额是缴纳社保的宗金额)贷应付职工薪酬,交得时候是:借应付职工薪酬 其他应付款贷银行存款。是不是哪里错了,怎么调整?
哈喽未来
于2020-07-02 18:32 发布 657次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
应付职工薪酬和其他应付款都写
2019-11-12 18:04:14
你好同学
同学这个是其它应付好一些的你后两个分录就是全对的同学。
2019-08-19 22:29:54
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
公司捐款扣款时要做吗?
2020-03-13 14:40:48
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