18年对方给我们开具的一张发票(普票),我们已入成本账,但因一些原因一直未付款,我们一直挂着应付账款,现在对方同意不追要此款项,但要开具红字发票冲红,我们该怎么处理,是直接冲掉,但是18年已经成本,怎么处理这个账目比较合适
菲童牛宝
于2020-07-02 19:57 发布 1137次浏览
- 送心意
文老师
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那您也需要对应冲减以前年度的成本
2020-07-02 20:44:54
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专票还是普票,你们抵扣了没有。
2020-07-02 19:47:50
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你好,开的是专票还是普票的负数发票应该是对方来开的。
2020-07-02 19:36:51
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你好,应该向对方催要发票,如果对方就是不给,可以先按暂估计入资产,借:原材料(暂估入库),贷:预付账款。
2021-05-26 15:44:22
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你好,如果对方没有发票进来,就只能一直挂账,如果想要平账,就填写一张现金收据,就当这笔预付款项现金退回了。
2021-05-26 15:03:28
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