老师你好,我想问下我们支付给供应商材料款,但是因为各种原因导致对方发票还差几千块一直没开给我们,已经在账上挂预付账款两三年了,这个挂账要怎么处理掉呀~
某某
于2021-05-26 15:24 发布 514次浏览
- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
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你好,如果对方没有发票进来,就只能一直挂账,如果想要平账,就填写一张现金收据,就当这笔预付款项现金退回了。
2021-05-26 15:03:28
你好,应该向对方催要发票,如果对方就是不给,可以先按暂估计入资产,借:原材料(暂估入库),贷:预付账款。
2021-05-26 15:44:22
是的,就是那样处理的哈
2022-03-08 15:52:03
上述分录没有问题。
2018-09-14 10:32:14
您好!计入应付就可以了。
2017-01-03 14:48:23
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